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181. 青岛崂山区市场监管局:顶格落实,统筹推进农贸市场提档升级,助力“双创” [100%]

...提升,市场主办单位正在加快施工进度。针对农贸市场物品摆放不整齐、水产摊位内有积水等内部管理未完善的情况,崂山区市场监督管理局正在督促整改中,确保全面规范,坚决打赢创城攻坚战。 今年以来,崂山区市场监督管理局全力开展全国文明典范城市创建、国家卫生城市复审农贸市场提升工作,从交易秩序、安全生产、环境卫生、食品安全等方面,对辖区农贸市...

标签: 发布日期:2021-06-04 11:31:03 Catid:1828 Status:6

182. 上海市财政局关于印发《上海市财政局2019年财政监督工作要点》的通知 [100%]

...单位同步开展预算绩效管理落实情况监督,围绕事前、事中、事后3个环节,重点关注预算部门内部工作机制完善、预算绩效标准体系健全、明确责任约束、绩效评估机制建立、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价开展、绩效自评、绩效信息公开等预算绩效管理要素,在部门对照自查基础上,开展全面核查,掌握并分析市级预算部门绩效管理工作落实推进情况及其成效,推...

标签: 发布日期:2019-03-25 10:17:11 Catid:481 Status:6

183. 田东县审计局:以“四把标尺”量出清廉审计新高度 [100%]

...报告、整改全流程,保障审计结论客观公正。 多维监督,规范权力运行。创新构建“内部监督+被监督对象监督+社会监督”三位一体监督网络。内部实现审计组廉政监督员全覆盖,开展“嵌入式”纪律监督;对被审计单位推行“一函一表一公告”机制,送达审计通知书时同步递交《廉洁从审告知函》《审计工作监督评价表》并张贴公告,畅通双向监督渠...

标签: 发布日期:2025-09-09 03:07:27 Catid:1830 Status:6

184. 审计署审计长刘家义刘家义在IIA2015年全球委员会会议开幕式上致辞 [100%]

...p>中国发展网 4月13日实习记者曹梦涵从审计署网站获悉,4月13日,国际内部审计师协会(IIA)2015年全球委员会会议在北京开幕。中国审计署审计长刘家义在会议开幕式上致辞。 在致辞中,刘家义高度评价了IIA为推动全球内部审计发展所做的努力。他说,IIA秉承“经验分享、共同进步”的理念,致力于提升内部审计的职业地位和影响力,...

标签:刘家义 开幕式 委员会 会议 全球 发布日期:2015-04-13 04:42:46 Catid:565 Status:6

185. 上海:边检海关以“三个最”全力守卫国门守护城市 [100%]

...手续政策,最大限度减少境外机组人员下机可能传播疫情的风险隐患。”诸军介绍。 内部防控方面,上海边检机关坚持“人、物、环境”同防原则,最大限度做到业务办理不交叉、非必要不接触。同时,严格执行执勤现场防护服穿戴监督员、“一航班一消杀”、前台查验“一证一消”等制度,多方位构筑起内部免疫安全屏障。 海关防控&nbs...

标签: 发布日期:2021-08-24 02:47:19 Catid:481 Status:6

186. 银监会发文加强银行业金融机构境外运营风险管理 [100%]

...(银监发〔2004〕51号)、《银行业金融机构国别风险管理指引》(银监发〔2010〕45号)、《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)、《商业银行并表管理与监管指引》(银监发〔2014〕54号)等相关监管规定,切实防范境外业务运营风险。 二、加强风险识别判断。银行业金融机构应加强对境外业务经营发展环境和风险形势的分析评估,充分认识境外业务的复杂性和特殊性,加...

标签:银监会 金融机构 发布日期:2016-04-06 08:05:42 Catid:565 Status:6

187. 多项证照变更实现“一窗受理” [100%]

...方式、办理时限整合成了四类,逐步构建了统一的行政许可大审批体系。大审批体系还在优化内部流转程序上做足了文章。涉及对企业启动实质审查的许可事项,登记科通过市场准入辅助系统实现与市场监管所及相关业务科室的内部流转,减少了申请人的往返次数,避免了纸质档案遗失,还强化了登记和管理的衔接,形成登与管的闭环。 通州区市场监督管理局则按照&ldquo...

标签:多项证照 “一窗受理” 发布日期:2019-11-07 01:42:56 Catid:565 Status:6

188. 山东潍城:政务服务叫响“窗口无否决权” [100%]

...退件”和“中梗阻”等问题。 坚持常态长效,全面拓宽监督渠道。建立健全部门内部监管机制。制订并印发了《“窗口无否决权”工作机制方案》,对相关工作机制、具体要求等做出详细说明。不断加强监督检查和考核问责力度,中心内部定期通过抽查、回访等形式调度落实情况,并将“窗口无否决权”考核情况纳入月度工作通报,利用规范的制度...

标签: 发布日期:2021-12-06 10:15:11 Catid:1934 Status:6

189. “三个办法”弥补政策性银行监管短板 [100%]

... 四是强调市场化运作。要求开发性银行和政策性银行经营管理实行市场化运作,在公司治理、内部控制、风险管理、激励约束等方面遵循银行经营的一般规律和监管要求,消除官办色彩和吃国家财政“大锅饭”现象,提高其经营管理约束效应和激励效应,使其逐渐向商业银行转轨。 五是保持衔接性。确保“三个办法”体现开发性银行和政策性银行差异化经营特点的同...

标签: 发布日期:2017-11-20 09:00:13 Catid:922 Status:6

190. 公司治理能力获认可 大唐财富加入中国内部审计协会 [100%]

2022年8月,通过对经营规模、业务性质、内审独立性等多方面考察,中国内部审计协会(以下简称“内审协会”)批准大唐财富成为单位会员。 坚守合规运营 提升风控能力 自2011年大唐财富成立以来,公司一直都坚持“以客户为中心...

标签: 发布日期:2022-10-28 04:57:17 Catid:1940 Status:6