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1541. 山东省财政加大监督力度努力保障扶贫资金使用安全高效 [100%]

...运用,建立“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理机制。加大监督检查力度,积极配合审计、监督部门做好审计和专项检查工作,建立扶贫资金违规使用责任追究制度。严格执行《财政违法行为处罚处分条例》,严肃查处虚报冒领、截留私分、贪污挪用、挥霍浪费等违规违纪违法问题。

标签:扶贫资金 发布日期:2016-04-07 05:30:00 Catid:565 Status:6

1542. 【辽宁移动】数智赋能,运维焕新,运营商全栈智能运维平台建设实践 [100%]

...示,兼顾数据可视化与安全性; ·平台安全加固:通过日志审计、国密加密、HTTPS升级、单点登录等改造,构建全流程安全防护体系,满足安全合规与信安考核要求。 02.破局之道:“集中化+国产化+智能化”全...

标签: 发布日期:2026-04-24 02:59:20 Catid:1940 Status:6

1543. 内蒙古自治区冶金研究院被表彰为“全国有色金属行业先进集体” [100%]

...策依据。同时,内蒙古冶金研究院还积极为内蒙古钢铁、有色金属等企业开展节能评估、能源审计和节能规划编制服务。涉及服务行业多、范围广,共完成节能评估、能源审计和节能规划编制200多项,为内蒙古节能等工作发挥了重要作用。 内蒙古冶金研究院院长李林表示,此次获评全国有色金属行业先进集体,为今后管理提升、平台升级、人才引育、科技创新、成果转化...

标签:内蒙古自治区冶金研究院 有色金属行业 发布日期:2021-04-22 05:14:54 Catid:566 Status:6

1544. *ST百特案发酵 金元证券遭罚 [100%]

...关中介机构及其从业人员涉嫌违法违规行为的调查。初步查明,独立财务顾问机构金元证券、审计机构众华会计师事务所涉嫌出具含有虚假内容的证明文件,证监会将依法严肃处理。证监会对*ST百特案也给出了明确的定性,证监会称,*ST百特信息披露违法违规案件是一起性质恶劣的上市公司跨境财务造假案件,严重损害投资者利益,严重破坏市场诚信基础,依法应予严惩...

标签: 发布日期:2018-08-21 08:15:19 Catid:487 Status:6

1545. 国家发改委编制《企业债券注册发行业务问答》 [100%]

...从严择优推荐,并出具书面推荐意见。 5、发行人申报企业债券是否可使用三年单审审计报告? 答:可以。但若以单审审计报告申报,发行人需在募集说明书中披露报告期内的期初期末数据差异情况,并披露相关风险。如报告期内更换会计师事务所,应披露更换原因及该事项是否对本期债券构成风险等情况。若报告期内发生首次执行企业会计准则、会计...

标签:企业债券 注册发行 发布日期:2021-09-13 04:55:23 Catid:1504 Status:6

1546. 福建福州:数据要素时代跨界合作 智能算力谋未来 [100%]

...前沿洞察、国际视角的行业领域观点。 与此同时,大会成功举办“首台企业数据资产审计一体机下线仪式”,标志着首台企业数据资产审计一体机正式落地使用。一体机打通了数据资产从评价评估到入表的业务全流程,解决数据质量评价和价值评估问题,为企业数据资产监督和管理业务场景提供支撑,通过显化数据资源价值,提升企业数据资产意识,激活数据市场...

标签: 发布日期:2023-11-06 01:04:51 Catid:566 Status:6

1547. 卓诗尼被评为2023年浙江省清廉民营企业建设示范单位 [100%]

...argin-right: auto;" /> 卓诗尼秉承“正心、激情、合作、当担”的核心价值观,通过内部审计工作及廉政宣导教育,形成员工“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想理念。积极参与浙江省内审协会组织的内审高层论坛以及阳光诚信联盟、鞋服行业反舞弊联盟组织的相关活动,并将相关廉洁理念及内审知识运用于企业本身,筑建清廉防线。 卓诗尼重视内控制度建...

标签: 发布日期:2024-04-29 05:44:19 Catid:1940 Status:6

1548. 上海市政府秘书长、副秘书长最新工作分工 [100%]

...trong> 协助市长联系市政府办公厅、市政府研究室、市政府发展研究中心,协助联系财政、审计、政府法制、建议提案办理、政务公开、政府职能转变等工作,分管市机关事务管理局。 尚玉英 副秘书长 协助副市长联系科学技术、生态环境、文化旅游、科创中心建设、孙宋文管委等工作。 杭迎伟 副秘书长 兼浦东新区区长、...

标签: 发布日期:2022-08-18 01:02:47 Catid:481 Status:6

1549. 财政部:会计信息质量检查发现各地违规金额596亿 [100%]

...范化程度逐年提高,内部控制制度逐步健全,注册会计师行业执业质量不断提升,较好发挥了审计鉴证作用。但检查也发现,仍有部分企业存在未有效实施会计准则、财务管理不规范、内部控制不健全、财税政策执行不到位甚至私设“小金库”等严重违反财经纪律问题。  针对检查发现的问题,财政部门依法进行了处理处罚,责成被查单位调整账务、补缴税款、...

标签:检查 财政部 重点 企业 发布日期:2014-10-31 12:21:21 Catid:565 Status:6

1550. 利率下行趋势下 保险公司应主动调整负债结构 [100%]

...对保险监管的意义。”曹德云称。 保监会要求,保险机构聘请符合条件的第三方独立审计机构,对保险资金运用内部控制进行专项审计工作,并在每年的4月30日前报送上一年专项审计报告。

标签:负债 保险公司 利率 发布日期:2016-01-25 10:31:51 Catid:1159 Status:6